共青团沐川县委2018年度部门决算编制说明
2018年度
共青团沐川县委
部门决算
目录
公开时间:2019年 9月27日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 24
附件1 24
附件2 27
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入总表 31
三、支出总表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、 国有资本经营预算支出决算表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
(二)2018年重点工作完成情况。
加强思想引领:通过学习引领、活动引领、示范引领,加强对全县团员、青年的思想引领,坚定跟党初心,牢固树立“四个自信”。通过团干培训班、网络青年大学习、理论读书班等方式开展学习23次覆盖1300余人次,微信公众号推送党的方针政策、团的知识、时事热点等内容198期;以主题活动、党性教育、专题讨论等方式开展17场次活动,发放宣传资料5000份,教育引导青年5000人次;评选中央、省、市、县优秀集体和个人38个,微信公众号宣传好青年事迹31例,点击量1.2万次,现场展出优秀青年事迹27例,阅读1万人次。
助力发展大局:充分发挥“生力军”作用,号召全县青年积极投身沐川发展,招募西部计划志愿者31名,发动各基层团组织成立志愿者队伍,注册志愿者2000多名。2018年,县西部计划项目办被全国项目办授予“ 优秀服务县项目办”称号;7名西部计划志愿者被全国项目办评选为“大学生优秀西部计划志愿者”;2018年8月,团县委被县委县政府评为脱贫摘帽先进集体,荣立三等功。
一是推动“志愿服务+”,引导青年建功立业。
1、志愿服务+宣传引导。通过各基层团组织组建32支志愿者队伍,通过坝坝会、面对面微宣讲等形式开展脱贫攻坚、乡村振兴政策入户宣讲90余场次,受众近1万人次,文明卫生劝导1万余次。沐川青年自编自演微电影《当幸福来敲门》,学校团干、少队辅导员对学生开展感恩教育、思想引导活动100余场次,通过孩子带动家庭7000余户形成积极正面的思想。志愿者服务春运、赛事、会议3次,服务群众5000人次,重点帮扶1145人次。
2、志愿服务+温情关怀。开展“七彩假期·快乐暑假”夏令营、成长夏令营、雨伞画义卖、暑期班看娃、“关注心灵护航青春”心理辅导、暖冬行动等志愿服务活动100场次,温情关心关爱留守儿童5000多人次,开展父母课堂讲座4次,参与家长1500余人。募集各类爱心帮扶资金100万余元,棉被、被套760套、衣服鞋裤500套、大礼包150套,关爱帮扶1000余名贫困学子。
3、志愿服务+助力行动。下派21名西部计划志愿者任贫困村第一书记助理或村主任助理,人均联系贫困户3户,最多的联系7户贫困户,驻村帮扶800余人次,1名志愿者在2018年通过选举担任箭板镇安乐村支部书记。南京工业大学研支团开展送教上门服务100余次,筹集衣物1355套,资金4万元,“大小手圆梦计划”精神结对帮扶学生300余人。
二是青年之家“线上+线下”,联系服务青年。
1、关心青年个人生活。开展青年心理疏导活动3场,100余名青年参与;开展“我的青春我做主”、“着汉服、过汉节”、花艺沙龙、素质拓展等活动6场,为300余名青年提供交流平台,其中促成2对男女即将步入婚姻殿堂;为31名青年干部提供公租房。
2、关心青年成长成才。组织40余名青年参加“青年之声”考前公益培训;“我要上大学”项目助力27名贫困学生13.5万元,“逐梦计划”为20名在校大学生提供暑期实习岗位。
3、关注青年创业就业。推动SYE青年创业宣传,为10余人提供创业咨询;推荐2名市级优秀农村青年致富能人,2名市青企协会员;推荐1名省级青年创业促进会成员。推荐SYE优秀创业青年项目“沐川扶贫助手小平台”参加四川首届创博会。协助举办“春风送岗”等招聘会10余场次,达成用工意向青年300余人。青年企业家协会志愿队开展10余次助力脱贫和乡村振兴志愿活动,产业带动5000余户农户,提供用工岗位400余个。
二、机构设置
团县委设综合办公室1个,挂关心下一代工作委员办公室牌子。
团县委无下属二级预算单位。
团县委现有在职人员总数5人,其中:行政人员2人,志愿者3人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计274.18万元。与2017年相比,收总计增加118.59万元,增长76.22%,支总计增加118.59万元,增长76.22%。主要变动原因是西部计划志愿者增多。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计272.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入270.98万元,占99.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.45万元,占0.53%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计274.19万元,其中:基本支出166.32万元,占60.66%;项目支出107.87万元,占39.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计271.73万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加121.18万元,增长80.49%。主要变动原因是西部计划志愿者增多。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出271.74万元,占本年支出合计的99.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加122.99万元,增长82.68%。主要变动原因是西部计划人员增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出271.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出259.25万元,占95.40%;社会保障和就业(类)支出1.06万元,占0.39%;医疗卫生支出8.91万元,占3.28%;住房保障支出1.77万元,占0.65%;农林水支出0.75万元,占0.28%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为271.74,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为163.12万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为29.70万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为66.43万元,完成预算100%。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为0.75万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为1.77万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1.06万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.37万元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为8.54万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.32万元,其中:
人员经费155.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.21万元,占100%。具体情况如下:·
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元。
3.公务接待费支出0.21万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.49万元,下降87.65%。主要原因是公务接待次数减少,严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元,其中:
其他国内公务接待支出为0万元,主要用于餐饮费、车费
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,从评价情况来看,通过学习引领、活动引领、示范引领,加强对全县团员、青年的思想引领,坚定跟党初心,牢固树立“四个自信”。通过团干培训班、网络青年大学习、理论读书班等方式开展学习23次覆盖1300余人次,微信公众号推送党的方针政策、团的知识、时事热点等内容198期;以主题活动、党性教育、专题讨论等方式开展17场次活动。充分发挥“生力军”作用,号召全县青年积极投身沐川发展,招募西部计划志愿者31名,发动各基层团组织成立志愿者队伍,注册志愿者2000多名。2018年,县西部计划项目办被全国项目办授予“ 优秀服务县项目办”称号。开展“七彩假期·快乐暑假”夏令营、成长夏令营、雨伞画义卖、暑期班看娃、“关注心灵护航青春”心理辅导、暖冬行动等志愿服务活动100场次,温情关心关爱留守儿童5000多人次,开展父母课堂讲座4次,参与家长1500余人。开展青年心理疏导活动3场,100余名青年参与;开展“我的青春我做主”、“着汉服、过汉节”、花艺沙龙、素质拓展等活动6场,为300余名青年提供交流平台。推荐SYE优秀创业青年项目“沐川扶贫助手小平台”参加四川首届创博会。协助举办“春风送岗”等招聘会10余场次。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“五四”青年节活动经费、大学生西部计划项目办管理经费、大学生西部计划志愿者欢迎暨欢送会经费、工作经费、团委事务经费、县关工委办公经费等6个项目绩效目标实际完成情况。
1.“五四”青年节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.37万元,执行数为13.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障“五四”期间开展先进集体和先进个人评选表扬活动顺利进行。
2. 大学生西部计划项目办管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了沐川县大学生西部计划项目办日常的运行开支(差旅费、会议费、培训费、文印费等)。
3.大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.16万元,执行数为50.16万元,完成预算的100X%。通过项目实施,完善了志愿者基本生活保障,使志愿者在工作岗位上无后顾之忧,勤恳工作,奉献青春。
4.团委事务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100X%。通过项目实施,团委日常事务开支(会议费、差旅费、租赁费、水电费、物管费、文印费、公务接待费、培训费、租车费、其他商品和服务支出等)得到有力保障,工作正常运转。
5.大学生西部计划志愿者及研究生支教团养老保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.24万元,执行数为26.24万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了志愿者基本权益,使其就医能够减轻经济压力。
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项目支出绩效目标完成情况表
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项目名称 |
“五四”青年节活动经费、大学生西部计划项目办管理经费、 大学生西部计划志愿者欢迎暨欢送会经费、工作经费、团委事务经费、县关工委办公经费(运转事务类) |
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预算单位 |
共青团沐川县委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
43.5 |
执行数: |
43.5 |
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其中-财政拨款: |
43.5 |
其中-财政拨款: |
43.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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强化团委组织建设,全面启动团委工作;积极推进团委改革工作;从严治团,深化团组织内动力;紧扣主题,深化青少年思想引领;着眼重点群体,深化关爱维权;认真履行团委职能。举办全县性五四活动、青年联谊活动。 |
强化团委组织建设,全面启动团委工作;积极推进团委改革工作;从严治团,深化团组织内动力;紧扣主题,深化青少年思想引领;着眼重点群体,深化关爱维权;认真履行团委职能,举办全县性五四活动、青年联谊活动。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
关心关爱困境儿童 |
以三月志愿服务月、六一儿童节、年终“暖冬行动”等契机,实地走访、发放慰问物资 |
以三月志愿服务月、六一儿童节、年终“暖冬行动”等契机,实地走访、发放慰问物资 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
推进团委改革进程 |
制定《共青团沐川县委改革方案》,积极推进团县委改革工作。 |
制定《共青团沐川县委改革方案》,积极推进团县委改革工作。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
在“七夕”和“双十一”期间开展青年婚恋交友活动 |
帮助青年解决单身婚恋问题 |
帮助青年解决单身婚恋问题 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
“五四”期间开展先进集体和先进个人评选表扬活动。组织全县干部青年开展各类文体活动。 |
举办全县性干部青年文体、联谊活动1-2次。 |
举办全县性干部青年文体、联谊活动2次。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底以前 |
全面完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
以文体活动、青年联谊活动凝聚青年,以活动激励青年。 |
通过评选表扬优秀激励全县青年,做好表率作用;通过青年联谊活动,解决青年单身婚恋问题。 |
通过评选表扬优秀激励全县青年,做好表率作用;通过青年联谊活动,解决青年单身婚恋问题。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
≥98% |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团县委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对大学生西部计划项目办管理经费项目、团委事务经费项目开展了绩效评价,《大学生西部计划项目办管理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,团县委机关运行经费支出11万元,比2017年增加7.68万元,增长231.33%。主要原因是围绕青年、儿童开展活动次数增多,比如特色心理辅导等活动。
(二)政府采购支出情况
无政府采购
(三)国有资产占有使用情况
无国有资产
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育(类):
(1)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(2) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
团县委2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。团县委内设办公室一个机构,行政编制3个。
(二)机构职能。共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
(三)人员概况。机关现有在职人员5名,其中:书记1名,副书记1名,志愿者3名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2018年部门总收入272.43万元,其中当年财政拨款收入271.73万元。
(二)部门财政资金支出情况。2018年团委保障机关运转各项支出共272.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析原因和影响,并及时向领导和相关股室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。
(二)专项预算管理。
按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。
(三)结果应用情况。
部门账务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算;对项目支出和整体支出实行绩效目标管理;精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。团委部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。
(二)存在问题。无
(三)改进建议。无
附件2
2018年大学生西部计划项目办管理经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2003年6月,沐川县在各级组织的关心下,成为“西部计划”四川省首批18个受援县之一。自2003年实施西部计划以来,全县共迎来了342名志愿者,今年新招募12名(含8名研究生支教志愿者),延期志愿者21名,现有33名志愿者在岗服务。沐川县大学生志愿服务西部计划在县委、县政府的高度重视和上级项目办的正确领导下取得了显著成效。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
沐川县积极争取县委、县政府领导支持,成立了以县委书记为组长,组织部、财政局、教科局、民政局、卫计局等部门负责人为成员的沐川县西部计划志愿工作领导小组,在团县委设立项目办,由团县委书记兼任办公室主任。沐川县项目办坚持以“引得进、用得活、留得住、服好务”为工作理念,坚持培养与使用相结合的工作原则,建立健全了西部计划长效管理和服务工作机制。项目办紧扣全县中心工作,紧紧围绕脱贫攻坚、志愿服务等活动充分发挥志愿者作用。
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,财务制度健全,执行严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行,不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。
3、项目绩效
项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。
(1)建立管理责任制度。紧扣“引得进、用得活”。一是制定了《沐川县大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》《沐川县大学生志愿服务西部计划志愿者年终目标奖考核办法》和《沐川县大学生西部计划志愿者服务单位管理职责》.
(2)建立生活保障制度。紧扣“留得住”工作目标,保障志愿者享受国家补贴,购买医疗、养老保险的同时,争取到县委、县政府支持,由县财政和服务单位分别提供生活补贴。
(3)建立健全服务制度。紧扣“服好务”工作理念,健全服务体系。一是利用节假日组织志愿者采取户外拓展、集体观影、猜灯谜等形式开展如“七夕联谊”、“中秋团圆”、“欢度春节”等活动,关心慰问志愿者,发放中秋、春节节日慰问品,增强凝聚力;二是建立定期走访慰问制度,深入志愿者服务单位了解工作、生活情况,及时协调解决志愿者遇到的困难和问题。
(4)发挥生力军作用,青春扶贫。一是组建“共青团脱贫攻坚志愿专项工作组”。成立6个脱贫攻坚宣传小分队,利用周末深入每家每户,了解具体情况,开展政策宣讲,内容涵盖脱贫攻坚政策、就业创业信息、文明卫生以及思想教育等,引导困难群众“要我脱贫”到“我要脱贫”的思想转变。
(5)初心不忘,志愿服务。一是节能减排,绿色环保。组织志愿者开展“绿色出行,节能减排”、义务植树等植绿环保活动5次,栽种树苗2000余株,发放环保宣传资料3000份。
二、存在主要问题
无
三、相关措施建议
一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,规范财务核算,有效降低行政成本,提高财政资金使用效率。二是加大项目资金投入力度,实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国有资本经营预算支出决算表